1,用友erp u8的結構是什么
基本結構:財務會計--供應鏈系統(tǒng)--生產(chǎn)管理
u8只是erp下的和一種軟件,是erp的具體的軟件載體。
2,windows10 能安裝用友U8系統(tǒng)嗎正版和盜版的區(qū)別在哪里是不是
目前U8V12.5客戶端支持WIN10系統(tǒng),服務器的話應該還是選擇2008或者2012吧 WIN7 WIN8也可以 作為服務器的話WIN10應該會提示環(huán)境不符合U8的正版和盜版區(qū)別就在于你的加密狗能不能通過用友的驗證 具體可以去官網(wǎng)驗證
如果是pro版的系統(tǒng),那么可以安裝用友u8等軟件。
3,聯(lián)想u8系統(tǒng)死機怎么辦
你的U8是多個客戶端吧 有人在其他電腦上 正在運行使用總賬模塊 通知他叫他退出一下 你再結賬就OK了 要是你的電腦是服務器+客戶端 那就是異常任務鎖定了 你從網(wǎng)上下個異常任務清除工具 清一下就好
廣州報價¥4999 2008-9-4 深圳報價¥4999 2008-9-4 福建報價¥4999 2008-9-4 湖南報價¥4999 2008-9-4
4,如何設置用友ERPU8系統(tǒng)日期分隔符
開始-設置-控制面板-日期時間語方和區(qū)域設置-區(qū)域和語言選項-區(qū)域選項-自定義-日期里面。
你這個版本是u87.2以下的版本。好像是u85.2版本的。版本太老了。存貨分類是在基礎設置里的。壞賬準備也是在科目里的
鼠標點著桌面右下角的時間,按右鍵,選擇調(diào)整日期/時間,里面就可以更改了
個人認為首先進入門戶賬套應選擇2010年,進入日期2010-01-01。
5,用友u8中怎樣設置系統(tǒng)參數(shù)
點擊相應的模塊,設置》選項中可以進行設置,按F1可以明白詳細的內(nèi)容。
1. 在應用服務器上點開始菜單-〉“程序”-〉“用友erp-u8”-〉“系統(tǒng)服務”-〉“應用服務器配置”;2. 出現(xiàn)數(shù)據(jù)源配置窗口,點擊增加按鈕,增加數(shù)據(jù)源;3.點擊“數(shù)據(jù)庫服務器”配置數(shù)據(jù)源,打開后點擊“新建”按鈕,出現(xiàn)配置數(shù)據(jù)源的界面。在“數(shù)據(jù)源”的位置填入給這個數(shù)據(jù)源所起的名字。在“數(shù)據(jù)庫服務器”位置填入數(shù)據(jù)庫的機器名或ip地址。在“密碼”位置填入數(shù)據(jù)庫管理員“sa”的口令;4.輸入后請點擊按鈕“測試連接”,出現(xiàn)“連接串測試成功”,說明數(shù)據(jù)源配置正確,確定后新的數(shù)據(jù)源就配置好了。5.注意:如果現(xiàn)在數(shù)據(jù)庫的客戶端和服務端的默認端口不一致,導致程序無法使用數(shù)據(jù)庫。在數(shù)據(jù)庫服務器的文本框中輸入(ip地址,端口號),必須用ip地址進行設置,ip地址和端口號用逗號分開;6. 確定后再數(shù)據(jù)源列表中就會出現(xiàn)您剛才配置的數(shù)據(jù)源;
6,用友U8進入系統(tǒng)管理出現(xiàn)錯誤
解決方法:將C:\Program Files\Common Files\System\ado目錄下的六個dll文件手工注冊即可C:\Program Files\Common Files\System\ado下的文件名,復制到c:\windows\system32下,再注冊:regsvr32 c:\windows\system32\文件名稱.在樓主說的那種情況不行時,也可以這樣試下.這個文件不一定都要復制與注冊,你可要做一個試一下,直到行了.沒必要注冊這么多 ,只要msadomd.dll和msadox.dll兩個就可以
首先要確認一下你這臺是不是服務器,只有服務器上才有【系統(tǒng)管理】,雙擊后,依次點擊【系統(tǒng)】——【注冊】——用戶名為:admin 密碼為空——【確定】即可進去 關于用友的一些常見問題,我的新浪博客中有一些具體的講解,我還會陸續(xù)更新,感興趣的話可以一直關注哦!博客地址可以通過點擊右上角的百度用戶名來獲取。。。
7,用友U8帳務處理系統(tǒng)的業(yè)務流程
U8產(chǎn)品:用友集團財務操作流程設置 (一)、基本信息:企業(yè)門戶——設置——基本信息——(1)系統(tǒng) 啟用——(2)編碼方案——(3)數(shù)據(jù)精度 1、系統(tǒng)啟用:本功能用于已安裝系統(tǒng)(或模塊)的啟用,并記錄啟用日期和啟用人。要使用一個產(chǎn)品必須先啟用這個產(chǎn)品。 【操作步驟】 (1)打開【系統(tǒng)啟用】菜單,列示所有產(chǎn)品; (2)選擇要啟用的系統(tǒng),在方框內(nèi)打勾,只有系統(tǒng)管理員和賬套主管有系統(tǒng)啟用權限; (3)在啟用會計期間內(nèi)輸入啟用的年、月數(shù)據(jù); (4)用戶按〖確認〗按鈕后,保存此次的啟用信息,并將當前操作員寫入啟用人。 2、編碼方案:本功能主要用于設置有級次檔案的分級方式和各級編碼長度,可分級設置的內(nèi)容有:科目編碼、客戶分類編碼、部門編碼、存貨分類編碼、地區(qū)分類編碼、貨位編碼、供應商分類編碼、收發(fā)類別編碼和結算方式編碼。編碼級次和各級編碼長度的設置將決定用戶單位如何編制基礎數(shù)據(jù)的編號,進而構成用戶分級核算、統(tǒng)計和管理的基礎。 【操作說明】:修改編碼方案 點擊要修改的編碼方案中的級次和長度,可以直接按數(shù)字鍵定義級長。但設置的編碼方案級次不能超過最大級數(shù);同時系統(tǒng)限制最大長度,只能在最大長度范圍內(nèi),增加級數(shù),改變級長。置灰區(qū)域表示不可修改。 3、數(shù)據(jù)精度:由于各用戶企業(yè)對數(shù)量、單價的核算精度要求不一致,為了適應各用戶企業(yè)的不同需求,本系統(tǒng)提供了自定義數(shù)據(jù)精度的功能。(主要適用于供應鏈用戶) (二)、基礎檔案:本系統(tǒng)的主要內(nèi)容就是設置基礎檔案、業(yè)務內(nèi)容及會計科目。(U821系統(tǒng)初始化設置) 操作流程圖:企業(yè)門戶——設置——基礎檔案——(1)機構 設置——(2)往來單位——(3)存貨——(4)財務—— (5)收付結算——(6)業(yè)務、對照表、其他 1、機構設置——①部門檔案——②職員檔案 2、往來單位——①客戶分類——②客戶檔案 ——③供應商分類——④供應商檔案 客戶與供應商區(qū)別: 應收類的業(yè)務屬客戶,應付類的業(yè)務屬供應商號 3、存貨——(適用于供應鏈用戶) 4、財務——①會計科目——②憑證類別——③外幣設置 ——④項目目錄 5、收付結算——①結算方式——②付款條件——③開戶銀行 6、業(yè)務、對照表、其他——(適用于供應鏈用戶) 二、總賬 主要功能:總賬產(chǎn)品適用于各類企事業(yè)單位進行憑證管理、賬簿處理、往來款管理、部門管理、項目核算和出納管理等。 日常業(yè)務操作流程圖: 企業(yè)門戶——業(yè)務——財務會計——總帳——填制 憑證——審核憑證(制單人不能和審核人是同一人)——記賬—— 月末處理(結賬 ) 注:對于自動轉帳憑證必需要對以前憑證審核、記帳后才能生成 反結賬操作流程圖:反結賬(Ctrl+Alt+F6) 反記賬操作流程圖:對賬(Ctrl+H)恢復記賬前狀態(tài)激活——憑證——恢復記賬前狀態(tài) 反審核操作流程圖:審核憑證(取消審核)——取消簽字(成批取消簽字) UFO報表操作流程 主要功能:UFO為用戶提供了的應用服務的查詢功能,應用查詢服務提供的函數(shù)架起了UFO報表系統(tǒng)和用友軟件(集團)公司的其它業(yè)務應用模型(用友公司的總賬系統(tǒng)、工資系統(tǒng)等)之間的數(shù)據(jù)傳遞的橋梁。所以,如果用戶使用了用友軟件(集團)公司的套裝軟件,就可以實現(xiàn)UFO電子報表同其它應用軟件間數(shù)據(jù)整合。利用應用服務提供的函數(shù)設計計算公式,每期的會計報表無須過多操作,系統(tǒng)就會自動地將第三方提供的數(shù)據(jù)傳遞到報表系統(tǒng)的會計報表 日常業(yè)務操作流程圖:登陸UFO報表系統(tǒng)——打開報表文件——切換數(shù)據(jù)格式——關鍵字錄入——表頁重算——保存 重點:報表設計以及常用報表公式設置 工資管理操作流程 日常業(yè)務操作流程圖: a) 新增工資類別:關閉工資類別——設置——工資項目設置——增加 b) 部門檔案——增加 c) 打開工資類別:工資項目設置——增加 d) 工資管理流程:工資變動——編輯——計算——匯總——銀行代發(fā)——工資費用分攤——工資表——月末處理結賬 注:新增工資項目后必需重建或者修改工資表 反結賬操作流程圖:【操作步驟】1、選擇【業(yè)務處理】菜單中【反結賬】菜單項,屏幕顯示反結賬界面;2、擇要反結賬的工資類別,確認即可。 注意事項: (1)、本功能只能由賬套(類別)主管才能執(zhí)行。 (2)、有下列情況之一,不允許反結賬: 總賬系統(tǒng)已結賬。 匯總工資類別的會計月份=反結賬會計月,且包括需反結賬的工資類別。 本月工資分攤、計提憑證傳輸?shù)娇傎~系統(tǒng),如果總賬系統(tǒng)已制單并記賬,需做紅字沖銷憑證后,才能反結賬;如果總賬系統(tǒng)未做任何操作,只需刪除此憑證即可。 如果憑證已經(jīng)由出納簽字/主管簽字,需取消出納簽字/主管簽字,并刪除該張憑證后,才能反結賬。 固定資產(chǎn)操作流程 日常業(yè)務操作流程圖: 原始卡片錄入——資產(chǎn)增加(資產(chǎn)減少)——變動單——卡片管理——處理——計提本月折舊——批量制單——月末結賬 說明:原始卡片錄入:固定資產(chǎn)購入時間為以前月份購入 資產(chǎn)增加:固定資產(chǎn)購入時間為當前月份購入 錄入原始卡片——【卡片】菜單中選擇【錄入原始卡片】功能菜單 資產(chǎn)增加——【卡片】菜單中選擇【資產(chǎn)增加】功能菜單 資產(chǎn)減少——【卡片】菜單,選擇【資產(chǎn)減少】 撤消已減少資產(chǎn)——資產(chǎn)減少的恢復是一個糾錯的功能,當月減少的資產(chǎn)可以通過本功能恢復使用。通過資產(chǎn)減少的資產(chǎn)只有在減少的當月可以恢復。從卡片管理界面中,選擇"已減少的資產(chǎn)",選中要恢復的資產(chǎn),單擊【恢復減少】即可。 卡片管理——卡片修改、刪除、打印 反結賬操作流程圖:恢復月末結賬:以要恢復的月份登錄——單擊【工具】菜單——單擊【恢復月末結賬前狀態(tài)】——屏幕顯示提示信息,單擊"是"。